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注冊會計師在審計中發現被審計單位的內部控制存在的問題,應當()。

A、根據問題的性質確定采取的方式,只有非常嚴重的內部控制問題,才向客戶提出
B、隨時向客戶有關部門或人員提出,并交換意見
C、因為內部控制不是審計的重要內容,不對此進行說明
D、在審計業務完成后,以管理建議書的形式反映
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B

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審計業務約定書不具有法律效力。

宋代審計司的建立,是我國“審計”的正式命名,從此,“審計”一詞便成為()的專用名詞。

審計的最基本的職能是()。

在審計工作中,揭示審計對象的差錯和弊端,屬于審計的()。

只有注冊會計師在執行審計程序時獲得的重要資料,才能作為審計證據。注冊會計師在審計過程之外獲得的資料,不能作為審計證據。

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