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如果評估的重大錯報風險為低水平,且控制測試的結果表明被審計單位的內部控制執行有效,則注冊會計師可以不必實施實質性程序。

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開展審計工作都應該正確地編制()。

注冊會計師在審計中發現被審計單位的內部控制存在的問題,應當()。

在審計工作中,揭示審計對象的差錯和弊端,屬于審計的()。

注冊會計師對被審計單位財務報表的合法性、公允性承擔審計責任。

對于未函證的應收賬款,審計人員應當執行的最有效的審計程序是()。

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